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企业内部控制审计指南(征求意见稿)
审计法规   发布者:安信   发布时间:2011/9/16
会协〔201147
 
各省、自治区、直辖市注册会计师协会:
    为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会起草了《企业内部控制审计指南(征求意见稿)》,现予印发,请组织征求意见,并于201199日前将书面意见反馈我会。
    联系人:中注协专业标准部    陈龙伟
    电    话:010-88250206
    传    真:010-88250066
    电子邮件:standards@cicpa.org.cn
    通讯地址:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼,邮编100039
 
    附件:企业内部控制审计指南(征求意见稿)
 
 
 
                                          二○一一年八月二十三日

附件:
1 、 企业内部控制审计指南(征求意见稿).pdf            文件大小:690.16KB        下载次数:169
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